聊城鋼管廠強(qiáng)化預(yù)算管控全面提升企業(yè)運(yùn)營能力
聊城鋼管廠以年度全面預(yù)算任務(wù)目標(biāo)為總要求,嚴(yán)格落實(shí)“預(yù)算統(tǒng)帥全局,預(yù)算引導(dǎo)經(jīng)營”的指導(dǎo)方針,以制度建設(shè)、預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算考核為關(guān)鍵環(huán)節(jié),層層分解落實(shí)各項預(yù)算指標(biāo),優(yōu)化分析模型,科學(xué)制定工作措施,動態(tài)了解、掌握生產(chǎn)經(jīng)營狀況,及時發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題和不足。不斷強(qiáng)化預(yù)算分析、考核能力,切實(shí)提高分析內(nèi)容的全面性、準(zhǔn)確性、透徹性,截止目前,深入各單位實(shí)地調(diào)研20余次,為生產(chǎn)經(jīng)營提供準(zhǔn)確、快捷、及時、有效的決策依據(jù)。在抓好預(yù)算指標(biāo)分解落實(shí)工作的基礎(chǔ)上,不斷強(qiáng)化月度子公司預(yù)算指標(biāo)控制和過程控制,不斷完善、調(diào)整預(yù)算編制流程和指標(biāo)控制結(jié)構(gòu)。一是對預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行分解落實(shí),深層次地細(xì)化責(zé)任目標(biāo)體系,確保各項挖潛措施落地。二是以年度預(yù)算為參照,每月根據(jù)市場價格走勢,科學(xué)下達(dá)次月各子公司生產(chǎn)經(jīng)營性預(yù)算指標(biāo)。三是進(jìn)一步完善績效分析評價體系,每月對生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行情況進(jìn)行系統(tǒng)分析、評價,通過集團(tuán)公司月度工作例會制度,全面反映集團(tuán)公司當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行狀況,揭示管理過程中存在的各類問題,提出改進(jìn)建議。四是不斷強(qiáng)化全面預(yù)算的執(zhí)行控制,按月和季對子公司的收入和利潤進(jìn)行詳細(xì)分析,及時發(fā)現(xiàn)、修正預(yù)算在執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的偏差,促進(jìn)經(jīng)營績效不斷提升。
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